Date de création : 19/01/21
Date de Mise à Jour : 14/05/21
Version v20.1
Facturation anticipée
Objectif
Le cycle de pièces associé à une facturation anticipée est la suivante :- Commande Client Anticipé → Facture Anticipée →Livraison client ou Pont bascule Appro
Commande client anticipée
- Il est possible d'importer une commande client standard dans une commande client anticipée (afin de la facturer au plus vite) par un Import pièce.
- Dès que la commande client est importée, elle apparait soldée (même si non livrée).
- Les articles doivent impérativement avoir un prix dans une commande client anticipée.
- Les commandes clients anticipées ne peuvent pas être importées dans une livraison client si elles n'ont pas été facturées avant.
- Une commande client anticipée est considérée comme non soldée tant qu'elle n'est pas livrée (même si elle a été facturée).
Remboursement d'un reliquat de commande anticipée
Une ligne de commande anticipée ne peut pas être soldée manuellement. S'il reste un reliquat, alors il faut procéder à son remboursement de la façon suivante :
- Faire une Livraison client comportant 2 lignes :
- Une ligne d'import de la commande anticipée à solder.
- Une ligne d'enregistrement de la même quantité mais en négatif et au même prix que la commande anticipée (pour ensuite procéder au remboursement).
- Faire un Avoir à terme en important la ligne de livraison négative
Editions utiles
Index -> Stock Appro -> Situation ou Index -> Résultat Appro -> Commande vente
L'édition des commandes ventes permet de visualiser les résultats des commandes avec ou sans proforma (anticipée), facturée ou non, soldée ou non, etc…
Facture anticipée
Les factures anticipées peuvent être gérées comptablement via un compte 419, qui permet d'identifier les marchandises facturées et non livrées d'un point de vue comptable. Une fois les marchandises livrées, ce compte 419 sera soldé au profit d'un compte 707. (paramétrage à voir avec Analys)
Facturation manuelle
- Les pièces de commande anticipée sont facturées intégralement, il est impossible de n'importer que certaines lignes (bouton grisé) ou de supprimer certaines lignes.
- Les prix importés de la commande client anticipé sont non modifiables.
- En pied de page, Une ligne Acpte Vte/Stock est créée : elle stocke la valeur HT de la commande anticipée par taux de TVA (autant de lignes que de taux de TVA différents dans la pièce) sur le compte 419 correspondant si la gestion par le 419 est utilisée.
Traitement de facturation des commandes proforma
Traitement --> Facturation --> Facturation des commandes proforma
- Date de Traitement
Date de la pièce de facture anticipée générée par le traitement.
- Echéance par défaut
A renseigner pour les commandes présentant les champs date d’échéance et type d’échéance vides. Si ce champ n’est pas renseigné, la date d’échéance sera égale à la date de la facture anticipée.
- Date de commande mini et maxi
Pour facturer les commandes anticipées comprises entre ces deux dates.
- Echéance mini et maxi
Filtre sur l'échéance mini et maxi des commandes anticipées. - ATC, Types de tiers, Tiers, Groupes articles, Base prix
Critères de filtres multi-sélections supplémentaires pour affiner le traitement de facturation.
- Périodicité
Critères de filtres mono-sélections supplémentaires pour affiner le traitement de facturation.
- Date escompte
Date maximum de règlement à partir de laquelle un escompte de règlement sera accordé, information présentée en pied de facture
- Uniquement si commande soldée
Ne pas cocher - Facturer les articles non valorisés
Ne pas cocher - Prise en compte des niveaux de regroupement
Significatif uniquement si des niveaux de regroupement différents de 0 sont paramétrés dans les groupes d'articles et que le critère “facturation regroupée” n'est pas coché dans la fiche tiers.
Si coché alors générera une facture par échéance et par niveau (0, 1, 2, etc…).
- Niveaux de regroupement
Permet, si besoin, de regrouper les factures
- Si Aucun : 1 facture par client
- Si Commande : 1 facture par commande (même si plusieurs livraisons pour une commande)
- Compte bancaire
Choisir le compte bancaire de l’entreprise proposé dans la liste et qui sera positionné comme compte bancaire de référence de l’entreprise pour les pièces en mode de règlement virement… (obligatoire) - Simulation
- Pas de simulation : Les factures afficheront un numéro de pièce définitif, et seront potentiellement modifiables (en fonction du paramétrage du champ inaltérable du type de pièce) mais non supprimables
- Simulation : Les factures afficheront un numéro de pièce provisoire commençant par un $, elles seront modifiables et supprimables
- Par défaut : Les factures seront présentées en fonction du paramétrage simulation dans le circuit administratif du site pour le type de pièce facture.
- Commentaire préchargé
Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du “Code tiers - Date de pièce” et faisant appel à un commentaire créé dans la table des commentaires.
- Commentaire libre
Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du “Code tiers - Date de pièce”. Saisir dans ce champ le commentaire à afficher.
Il n'y a que lorsqu'elles sont livrées que le reliquat devient nul.
Livraison client
Une fois facturées, les commandes anticipées apparaissent dans la liste des pièces à livrer pour être importées dans une livraison client.
Remboursement d'un reliquat de commande anticipée
Une ligne de commande anticipée ne peut pas être soldée manuellement. S'il reste un reliquat, alors il faut procéder à son remboursement de la façon suivante :
- Faire une Livraison client comportant 2 lignes :
- Une ligne d'import de la commande anticipée à solder.
- Une ligne d'enregistrement de la même quantité mais en négatif et au même prix que la commande anticipée (pour ensuite procéder au remboursement).
- Faire un Avoir à terme en important la ligne de livraison négative
Editions utiles
Index -> Résultat Appro -> Commande vente ou Index -> Compta auxiliaire -> balance en décochant sans les Acptes/stock et en choisissant compte : 419% (pour sélectionner tous les comptes commençant par 419)
Pont bascule Appro
Une fois facturées, les commandes anticipées peuvent être importées dans une pièce de pont bascule.
A la validation de la pièce de pont bascule, celle-ci est supprimée et une pièce de Livraison client est automatiquement créée.
Dans ce cas, il y a découpage en 2 lignes dans la pièce de livraison client issue du pont bascule :
- Une première ligne associée à la commande anticipée et correspondant à la quantité exacte facturée.
- Une seconde ligne, sans commande en origine, correspondant au surplus, à facturer par la suite.
Après éclatement, il y a possibilité d'affecter le dépassement à une autre commande.
Un blocage est également possible (plutôt qu'un avertissement) mais peut ne pas être pratique dans le cas d'un pont bascule.