Date de création : 25/03/20
Date de Mise à Jour : 02/02/23
Version v22.0
Facturation de Frais Divers
Objectif :
Ce traitement a pour but d’appliquer les frais divers de type (Stockage, Séchage, Transport, etc…) soit en achat en déduction, directement sur le Bordereau d'Apport, soit à la vente sur une facture vente céréale via le traitement de facturation de frais divers.
Calcul sur le Bordereau d'apport
On utilise alors un barème de frais déclaré dans le groupe article ou l'article directement.
Dans ce cas, le prix net de la céréale prend en compte les frais divers.
1. Barème Frais divers
Il est nécessaire de créer un barème de frais afin de définir le cadre d'application des frais et la valeur de la réfaction appliquée. Vous pourrez vous reporter à la documentation : Création de Barèmes de Prestation de Stockage, Transport pour les barèmes ne faisant pas appel à une caractéristique ou Création de barèmes de Prestation de frais de Séchage pour les barèmes travaillant avec une caractéristique.
2. Déclaration du Barème
Le barème peut être déclaré soit dans le groupe ou sous-groupe d'articles afin qu'il s'applique à l'ensemble des articles du groupe, ou bien directement dans la fiche article s'il n'en concerne qu'un en particulier.
3. Exemple d'application
a. Cas des Frais de Stockage
Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème frais de stockage.
Le calcul s'effectue sur une période comprise entre la date du rachat et la date du dépôt.
Un exemple de bordereau d'apport avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé ci-dessous.
b. Cas des Frais d'Approche
Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème Frais d'Approche.
Le prix net de l'article est alors calculé de la façon suivante :
Prix Net = Prix Brut - (Type Qté barème / Qté Norme) x Réfac
Par exemple pour un paramétrage tel que suit :
Le bordereau d'apport sera le suivant :
c. Cas des Frais de Séchage
Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème à 9 seuils.
Un exemple de bordereau d'apport avec facturation de frais de séchage est présenté et détaillé ci-dessous.
Le bordereau d'apport sera le suivant :
Contactez Analys si ces propositions ne répondent pas complètement à vos besoins.
Facturation par traitement de frais divers
On utilise alors un Article de frais paramétré comme composant dans une composition de la fiche article céréale.
Dans ce cas, le prix net de la céréale n'est pas impacté par les frais de stockage.
1. Article de Frais
Dans ce cas, il est nécessaire de créer un article de frais, fonctionnant à la Vente et de nature “Service”.
L'article n'a pas besoin d'être géré en stock.
Renseigner essentiellement le taux de TVA et le tarif de la prestation.
Clic droit sur le bandeau bleu "Identification" de la fiche article.
2. Composition dans l'article céréale
L'article Céréale doit être déclaré comme article composé afin de pouvoir créer une composition dans laquelle l'article de Frais précédent interviendra comme composant.
Après avoir renseigné l'article de frais grâce au menu déroulant, sélectionner par le bouton et compléter la formule de composition
3. Traitement de Facturation des Frais Divers
Le traitement de facturation a pour objectif de récupérer tous les Bons d'apport selon des critères de sélection choisis, puis de générer, réviser et éditer les factures.
1. Action préliminaire
- Se positionner sur l'entité site de production sur lequel doivent être générées les factures (et non sur une entité administrative).
2. Lancement du traitement
Traitement → Facturation → Facturation des Frais Divers
Jusqu'à la V21.1, il analysait uniquement les bons non facturés.
- Date de Facturation
Date de la pièce de Facture Vente Céréale générée par le traitement.
- Echéance par défaut
A renseigner pour les lignes de Bon d'Apport présentant les champs date d’échéance et type d’échéance vides. Si ce champ n’est pas renseigné, la date d’échéance sera égale à la date de la facture.
- Date de Livraison mini et maxi
Pour facturer les Bons d'apport effectuées entre ces deux dates de livraisons.
- Groupe article, Campagne, Article, Articles Frais, Types de tiers, Tiers, Base Prix
Critères de filtres supplémentaires pour affiner le traitement de facturation.
- Ignorer les normaux, Ignorer les dépôts, … ,Ignorer les reprises
Cocher les types de Stockage à exclure du traitement de facturation. - Ignorer si contrat en origine
si coché alors tous les bons de réception, affectés à des contrats d’achats, seront ignorés. - Complémenté
Filtre sur les bons d'apport complémentés, non complémentés (facturés ou non) ou les deux. (A partir de V22.0) - Commentaire préchargé
Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture à terme en dessous du “Code tiers - Date de pièce” et faisant appel à un commentaire créé dans la table des commentaires.
- Commentaire libre
Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture à terme en dessous du “Code tiers - Date de pièce”. Saisir dans ce champ le commentaire à afficher.
Elles sont sélectionnées dans leur totalité. L'utilisateur peut alors effectuer une sélection partielle s'il le souhaite.
3. Vérification des factures
Possibilité de vérifier et modifier les factures simulées avant validation finale.
4. Validation/Suppression des factures simulées
Il est possible de réviser les Factures générées, par :
- Traitement : Traitement → Sans catégorie → Traitement des pièces simulées
4. Exemple d'application
a. Cas des Frais de Stockage
Dans ce cas la formule de composition la plus appropriée est alors : Facturation_frais_stockage.
Le composant doit être paramétré de la façon suivante pour les paramètres indispensables, entourés :
Un exemple de Facture Vente Céréale avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé ci-dessous. Les frais prennent en compte la période comprise entre la date de reprise et la date de dépôt ou de facturation précédente dans le cas d'une facturation périodique.
Exemple d'utilisation :
Le 10/07/2019 : Dépôt de 30T de Mais Grain
Le 15/08/2019 : Reprise de 10T de Mais grain
Le 05/09/2019 : Reprise de 10T de Mais grain
Le 30/09/2019 : Facturation des Frais de stockage par Traitement de facturation des frais divers.
Tarif de Frais (renseigné dans la fiche Article Frais) = 1€HT /T/période
La Facture de Vente sera la suivante :
b. Cas des Frais d'Approche
Dans ce cas, la formule de composition la plus appropriée est alors : Composition_transport
b. Cas des Frais de séchage
Dans ce cas, la formule de composition la plus appropriée est alors : Facturation_frais_sur_carac
Le composant doit être paramétré de la façon suivante pour les paramètres indispensables, entourés :